Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6205 kancelárske potreby 233,01 s DPH 26.03.2024 MediaTEC ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 27.03.2024 27.03.2025
Faktúra 6206 kancelárske potreby 900,00 s DPH 26.03.2024 Mira Office s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 26.03.2024 26.03.2025
Faktúra 6204 dodané teplo - záloha 15 000,00 s DPH 22.03.2024 ENERGO-BYTOS s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 22.03.2024 22.03.2025
Faktúra 6189 dodané teplo 5 567,98 s DPH 29.02.2024 ENERGO-BYTOS s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 18.03.2024 18.03.2025
Faktúra 6198 robot 1 484,30 s DPH 12.03.2024 MIRACLE SLOVAKIA s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 14.03.2024 14.03.2025
Faktúra 6197 mozaik teacher 2 808,00 s DPH 12.03.2024 Microcomp-Computersystém s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 14.03.2024 14.03.2025
Faktúra 6188 kancelárske potreby 11,28 s DPH 12.02.2024 MediaTEC ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 13.03.2024 13.03.2025
Faktúra 6193 telekomunikačné služby 33,00 s DPH 07.03.2024 Slovak Telekom ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 13.03.2024 13.03.2025
Faktúra 6199 mzdový program winpam 97,20 s DPH 13.03.2024 IVES ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 12.03.2024 12.03.2025
Faktúra 6194 záloha na dot-obedy žiak 3 500,00 s DPH 08.03.2024 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 12.03.2024 12.03.2025
Faktúra 6187 kancelárske potreby 290,59 s DPH 20.02.2024 Mira Office s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 05.03.2024 05.03.2025
Faktúra 6190 výkon zodp. osoby 48,00 s DPH 01.03.2024 osobnyudaj.sk.s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 05.03.2024 05.03.2025
Faktúra 22/2025 spotreba elektrickej energie za 1/2025 584,76 s DPH 21.02.2025 Základná škola J. Kráľa Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros riadteľka školy 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 21/2025 spotreba vody za 1/2025 245,63 s DPH 17.02.2025 Základná škola J. Kráľa Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros riadteľka školy 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 6181 všeobecný materiál 55,00 s DPH 08.02.2024 WOODCOTE GROUP a.s. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 27.02.2024 27.02.2025
Faktúra 6174 dodané teplo 7 667,35 s DPH 01.02.2024 ENERGO-BYTOS s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 21.02.2024 21.02.2025
Faktúra 6185 spotreba vody 237,24 s DPH 14.02.2024 Základná škola J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 21.02.2024 21.02.2025
Faktúra 6183 LK ubytovanie a strava 5 100.00 s DPH 09.02.2024 Pod horou spol. s r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 21.02.2024 21.02.2025
Faktúra 6186 spotreba el.energie 330,44 s DPH 14.02.2024 Základná škola J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 21.02.2024 21.02.2025
Faktúra 20/2025 záloha na dotáciu na obedy žiakov za 02/2025 3 000,00 s DPH 11.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros riadteľka školy 17.02.2025 17.02.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2300

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola ŠAHY - IPOLYSÁG
    Mládežnícka 24, 936 01 Šahy
  • 036 7410870

Fotogaléria