|
Faktúra |
6149
|
dodané teplo
|
5 645,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
6148
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
6147
|
stravovanie HN
|
2 076,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
20.11.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
6146
|
stravovanie zamestnancov
|
743,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
6145
|
telekom. služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
6143
|
školské potreby - HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
MediaTEC |
|
|
|
29.11.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
6144
|
prehliadka telov.nar.
|
102,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
REVTECH |
|
|
|
08.11.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
6142
|
činnost zodp. os. OOÚ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
19.12.2023 |
|
Objednávka |
43
|
odborna prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
REVTECH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6141
|
deratizácia priestorov
|
122,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6140
|
spotreba vody
|
179,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
20.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6139
|
stravovanie žiakov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
16.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Objednávka |
42
|
deratizácia priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6138
|
prenájom rohoží
|
16,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
20.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6137
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6136
|
dodaná tepelná energia
|
1 418,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6135
|
Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Komenský |
|
|
|
20.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6134
|
stravovanie žiakov
|
339,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
20.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6133
|
stravovanie zamestnancov
|
675,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
13.10.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
6128
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
21.11.2023 |