|
Faktúra |
6283
|
tlačiarenské služby
|
16,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
Faktúra |
6282
|
prenájom rohoží
|
7,01 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
Faktúra |
6281
|
strava zamestnancov za 08/2024
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
Faktúra |
6280
|
telekomunikačné poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2024 |
Slovak telekom |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
Faktúra |
6275
|
učebnice
|
3 318.70 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
Faktúra |
6272
|
telekomunikačné poplatky
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Slovak telekom |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
Faktúra |
6273
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Osobnyudaj.sk |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
Faktúra |
6274
|
učebnice
|
2 296.50 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
Faktúra |
6276
|
vodné, stočné za 06/2024
|
224,83 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
Faktúra |
6277
|
vodné, stočné za 07/2024
|
139,15 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
Faktúra |
6278
|
kontrola PHP, kontrola hadicových zariadení
|
307,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Zoltán Fabian |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
Faktúra |
6279
|
materiál
|
36,36 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
Faktúra |
6271
|
digitálna administratíva v škole
|
2 737.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
UNI KREDIT |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
Faktúra |
6270
|
strava zamestnancov za 07/2024
|
262,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
Faktúra |
6269
|
oprava obkladov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Roland Gyenes - Rolando |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
Faktúra |
6268
|
telekomunikačné poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Slovak telekom |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
Faktúra |
6265
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Osobnyudaj.sk |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
Faktúra |
6267
|
všeob.mat.
|
130,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Woodcode Group a.s. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
Faktúra |
6266
|
telekomunikačné poplatky
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak telekom |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
Faktúra |
6264
|
prenájom rohoží
|
4,27 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
24.07.2024 |