|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6005
|
licencia
|
598,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
NWT a.s. |
|
|
|
31.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021064
|
elektroinštal. práce
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
BPELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021065
|
licencia
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
NWT a.s. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021066
|
služby RC
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
RVC Nitra |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6001
|
prenájom rohoží
|
6,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6002
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6004
|
telekomunikačné služby
|
28,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6006
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021062
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Simply supplies a.s. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6007
|
Dodavka tepla
|
989,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6003
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6008
|
stravovanie zamestnancov
|
424,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6009
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6010
|
stravovanie detí v HN
|
20,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
15.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6011
|
spotreba energie
|
286,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2021063
|
monitoring kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
VKP mont Hrabovský s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021061
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ESPERIA PLUS Z s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6013
|
školenie - seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60183
|
spotreba el. energie
|
182,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
20.12.2021 |
07.01.2022 |